第一部分??內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)概況
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一、主要職能
內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳是自治區人民政府主管工業(yè)和信息化工作的綜合部門(mén)。
(一)貫徹國家和自治區關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,起草有關(guān)地方性法規、規章草案,擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展規劃;協(xié)調解決自治區新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級。
(二)監測分析自治區工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預測預警和信息引導;協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;負責工業(yè)運行中煤電油運綜合協(xié)調工作,研究擬定全區發(fā)電企業(yè)年度發(fā)電量預期調控目標、電力市場(chǎng)建設方案及年度實(shí)施計劃。
(三)負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向、中央和自治區財政性建設資金安排的建議,按規定權限審核報送屬于國務(wù)院投資主管部門(mén)核準的項目,核準、備案自治區工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。指導重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運行和協(xié)調,負責工業(yè)園區相關(guān)工作。
(四)根據自治區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提出傳統產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)結構調整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實(shí)施,制定重點(diǎn)行業(yè)準入制度,組織實(shí)施工業(yè)布局調整。負責工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。依法履行自治區鹽業(yè)主管機構的行業(yè)管理職責。負責全區民用爆炸物品安全生產(chǎn)監督管理。
(五)指導工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂自治區工業(yè)能源節約、資源綜合利用、自愿型清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用工作。負責工業(yè)節能監察工作。
(六)負責工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng )新體系建設,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)學(xué)研用相結合。參與有關(guān)國家、自治區工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專(zhuān)項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。
(七)組織協(xié)調振興裝備制造業(yè)工作,組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新規劃、政策,依托國家和自治區重點(diǎn)工程建設協(xié)調有關(guān)重大專(zhuān)項的實(shí)施,推進(jìn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新,推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(八)負責工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展。負責工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )與信息安全。指導通訊網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設。指導協(xié)調網(wǎng)絡(luò )資源共建共享。負責電子政務(wù)外網(wǎng)建設、運行、管理。
(九)負責中小企業(yè)及非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的宏觀(guān)指導。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施。
(十)負責除軍事系統外全區無(wú)線(xiàn)電管理工作。管理自治區無(wú)線(xiàn)電監測站及無(wú)線(xiàn)電管理盟市派出機構。
二、機構設置及部門(mén)預算單位構成
據部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構20個(gè),包括辦公室、人事處、政策法規處、經(jīng)濟運行局、投資規劃處、節能與綜合利用處、科技電子處、化學(xué)工業(yè)處、冶金建材工業(yè)處、裝備工業(yè)處、消費品工業(yè)處、民爆處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處、工業(yè)園區處、中小企業(yè)局、無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室、紀檢監察組、機關(guān)黨委及離退休人員工作處。本部門(mén)下屬單位包括:自治區工信廳本級及下設獨立預算單位共有16家,其中:財政撥款的行政單位11家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家,公益一類(lèi)事業(yè)單位為4家。
三、部門(mén)預算單位
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計16家,具體包括:工信廳部門(mén)本級、節能監察中心、自治區無(wú)線(xiàn)電監測站等。(詳見(jiàn)單位情況表)
單位情況表
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳本級 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
內蒙古自治區工業(yè)節能監察保障中心(自治區二輕聯(lián)社) |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
3 |
內蒙古自治區中小企業(yè)公共服務(wù)中心 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
4 |
內蒙古自治區工業(yè)和信息化發(fā)展促進(jìn)中心 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
5 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室大興安嶺林區無(wú)線(xiàn)電監測站 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
6 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電監測站 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
7 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室赤峰市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
8 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室通遼市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
9 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室呼倫貝爾市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
10 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室興安盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
11 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室包頭市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
12 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室巴彥淖爾市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
13 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室鄂爾多斯市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
14 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室阿拉善盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
15 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室錫林郭勒盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
16 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室烏蘭察布市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
17 |
內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室烏海市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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第二部分??部門(mén)預算安排情況說(shuō)明
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一、預算收支情況的總體說(shuō)明
部門(mén)預算收入總計162737.43萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款收入161829.08萬(wàn)元,上年結轉908.34萬(wàn)元;預算收入大幅增加的原因主要是2024年度財政將對下轉移支付的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金15億元全部放在了工信廳本級部門(mén)年初預算中;
部門(mén)預算支出總計162737.43萬(wàn)元,其中:基本支出5556.08萬(wàn)元,占比3.41%,主要用于在職人員工資、社保、機關(guān)運行經(jīng)費、辦公樓及附屬設施運行維護和離、退休人員經(jīng)費等;項目支出157181.34萬(wàn)元,占比96.59%。主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的匯企直達,普通項目資金的業(yè)務(wù)用房及專(zhuān)用設備運維、信息化平臺運行維護、綜合業(yè)務(wù)運轉保障、無(wú)線(xiàn)電監管、食鹽儲備等”方面支出。
二、一般公共預算撥款收支情況說(shuō)明
(一)財政撥款規模情況
財政撥款收入161829.08萬(wàn)元,上年結轉908.34萬(wàn)元。
(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.社會(huì )保障和就業(yè)支出937.88萬(wàn)元,主要用于人才引進(jìn)、在職人員的養老保險、職業(yè)年金社保繳納以及離退休人員的補貼等;
2.資源勘探工業(yè)信息等支出161070.99萬(wàn)元,主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的支出、辦公樓及附屬設施運行維護、信息化平臺運行維護、工信廳綜合業(yè)務(wù)運轉保障、無(wú)線(xiàn)電監管、食鹽儲備等支出;
3.衛生健康支出類(lèi)329.02萬(wàn)元,主要用于繳納醫療保險、公務(wù)員醫療補貼等支出;
4.住房保障類(lèi)368.47萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。??
三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金財政撥款預算。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出預算的情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金財政撥款預算。
五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算的情況說(shuō)明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算161.3萬(wàn)元:
(一)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比上年預算無(wú)變化;
(二)公務(wù)接待費2.3萬(wàn)元,主要是由于上年度中央巡視和各項檢查較多,預計今年會(huì )比去年活動(dòng)經(jīng)費降低;
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費159萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,與上年度相同;公務(wù)用車(chē)運行維護159萬(wàn)元。
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第三部分??其他公開(kāi)事項說(shuō)明
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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2024年,我廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算609.74萬(wàn)元,較上年增加的主要原因是差旅費及運維費用增加。
二、“政府采購計劃”預算情況說(shuō)明
政府采購預算總額5530.44萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算2981.3萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算2549.14萬(wàn)元。
三、國有資產(chǎn)占有使用和增量情況說(shuō)明
資產(chǎn)分類(lèi) |
數量 |
金額 |
公務(wù)用車(chē) |
13 |
248萬(wàn)元 |
四、部門(mén)組織征收收入計劃
預算單位 |
收費項目 |
收入分類(lèi)科目 |
金額 |
無(wú)線(xiàn)電管理機構 |
無(wú)線(xiàn)電頻率 占用費 |
2150508 |
280萬(wàn)元 |
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第四部分 ??名詞解釋
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一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
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第五部分 ??部門(mén)預算公開(kāi)表
備注:
1、預算公開(kāi)表見(jiàn)附件
2、按預算公開(kāi)編制要求,預算公開(kāi)報告及公開(kāi)表的 計數單位為萬(wàn)元,而預算編制是以元為計數單位,因此小數點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。