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        內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2024年部門(mén)預算公開(kāi)報告
        來(lái)源:內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳   發(fā)布時(shí)間:2024-03-22 16:53:33   打印
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        第一部分??內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)概況

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        一、主要職能

        內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳是自治區人民政府主管工業(yè)和信息化工作的綜合部門(mén)。

        (一)貫徹國家和自治區關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,起草有關(guān)地方性法規、規章草案,擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展規劃;協(xié)調解決自治區新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級。

        (二)監測分析自治區工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預測預警和信息引導;協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;負責工業(yè)運行中煤電油運綜合協(xié)調工作,研究擬定全區發(fā)電企業(yè)年度發(fā)電量預期調控目標、電力市場(chǎng)建設方案及年度實(shí)施計劃。

        (三)負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向、中央和自治區財政性建設資金安排的建議,按規定權限審核報送屬于國務(wù)院投資主管部門(mén)核準的項目,核準、備案自治區工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。指導重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運行和協(xié)調,負責工業(yè)園區相關(guān)工作。

        (四)根據自治區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提出傳統產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)結構調整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實(shí)施,制定重點(diǎn)行業(yè)準入制度,組織實(shí)施工業(yè)布局調整。負責工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。依法履行自治區鹽業(yè)主管機構的行業(yè)管理職責。負責全區民用爆炸物品安全生產(chǎn)監督管理。

        (五)指導工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂自治區工業(yè)能源節約、資源綜合利用、自愿型清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用工作。負責工業(yè)節能監察工作。

        (六)負責工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng )新體系建設,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)學(xué)研用相結合。參與有關(guān)國家、自治區工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專(zhuān)項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。

        (七)組織協(xié)調振興裝備制造業(yè)工作,組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新規劃、政策,依托國家和自治區重點(diǎn)工程建設協(xié)調有關(guān)重大專(zhuān)項的實(shí)施,推進(jìn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新,推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        (八)負責工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展。負責工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )與信息安全。指導通訊網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設。指導協(xié)調網(wǎng)絡(luò )資源共建共享。負責電子政務(wù)外網(wǎng)建設、運行、管理。

        (九)負責中小企業(yè)及非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的宏觀(guān)指導。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施。

        (十)負責除軍事系統外全區無(wú)線(xiàn)電管理工作。管理自治區無(wú)線(xiàn)電監測站及無(wú)線(xiàn)電管理盟市派出機構。

        二、機構設置及部門(mén)預算單位構成

        部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構20個(gè),包括辦公室、人事處、政策法規處、經(jīng)濟運行局、投資規劃處、節能與綜合利用處、科技電子處、化學(xué)工業(yè)處、冶金建材工業(yè)處、裝備工業(yè)處、消費品工業(yè)處、民爆處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處、工業(yè)園區處、中小企業(yè)局、無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室、紀檢監察組、機關(guān)黨委及離退休人員工作處。部門(mén)下屬單位包括:自治區工信廳本級及下設獨立預算單位共有16家,其中:財政撥款的行政單位11家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家,公益一類(lèi)事業(yè)單位為4。

        三、部門(mén)預算單位

        預算單位構成看,納入本部門(mén)2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計16家,具體包括:工信廳部門(mén)本級、節能監察中心、自治區無(wú)線(xiàn)電監測站等。見(jiàn)單位情況表

        單位情況表

        序號

        單位名稱(chēng)

        單位性質(zhì)

        1

        內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳本級

        財政撥款的行政單位

        2

        內蒙古自治區工業(yè)節能監察保障中心(自治區二輕聯(lián)社)

        公益一類(lèi)事業(yè)單位

        3

        內蒙古自治區中小企業(yè)公共服務(wù)中心

        公益一類(lèi)事業(yè)單位

        4

        內蒙古自治區工業(yè)和信息化發(fā)展促進(jìn)中心

        公益一類(lèi)事業(yè)單位

        5

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室大興安嶺林區無(wú)線(xiàn)電監測站

        公益一類(lèi)事業(yè)單位

        6

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電監測站

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        7

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室赤峰市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        8

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室通遼市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        9

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室呼倫貝爾市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        10

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室興安盟管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        11

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室包頭市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        12

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室巴彥淖爾市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        13

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室鄂爾多斯市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        14

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室阿拉善盟管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        15

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室錫林郭勒盟管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        16

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室烏蘭察布市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

        17

        內蒙古自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室烏海市管理處

        參照公務(wù)員法管理

        的事業(yè)單位

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        第二部分??部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

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        一、預算收支情況的總體說(shuō)明

        部門(mén)預算收入總計162737.43萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款收入161829.08萬(wàn)元,上年結轉908.34萬(wàn)元;預算收入大幅增加的原因主要是2024年度財政將對下轉移支付的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金15億元全部放在了工信廳本級部門(mén)年初預算中;

        部門(mén)預算支出總計162737.43萬(wàn)元,其中:基本支出5556.08萬(wàn)元,占比3.41%,主要用于在職人員工資、社保、機關(guān)運行經(jīng)費、辦公樓及附屬設施運行維護和離、退休人員經(jīng)費等;項目支出157181.34萬(wàn)元,占比96.59%。主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的匯企直達,普通項目資金的業(yè)務(wù)用房及專(zhuān)用設備運維、信息化平臺運行維護、綜合業(yè)務(wù)運轉保障、無(wú)線(xiàn)電監管、食鹽儲備等”方面支出。

        二、一般公共預算撥款收支情況說(shuō)明

        (一)財政撥款規模情況

        財政撥款收161829.08萬(wàn)元,上年結轉908.34萬(wàn)元。

        (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

        1.社會(huì )保障和就業(yè)支出937.88萬(wàn)元,主要用于人才引進(jìn)、在職人員的養老保險、職業(yè)年金社保繳納以及離退休人員的補貼等;

        2.資源勘探工業(yè)信息等支出161070.99萬(wàn)元,主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的支出、辦公樓及附屬設施運行維護、信息化平臺運行維護、工信廳綜合業(yè)務(wù)運轉保障、無(wú)線(xiàn)電監管、食鹽儲備等支出;

        3.衛生健康支出類(lèi)329.02萬(wàn)元,主要用于繳納醫療保險、公務(wù)員醫療補貼等支出;

        4.住房保障類(lèi)368.47萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。??

        三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

        我單位無(wú)政府性基金財政撥款預算。

        四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

        我單位無(wú)政府性基金財政撥款預算。

        五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算的情況說(shuō)明

        財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算161.3萬(wàn)元

        (一)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,上年預算無(wú)變化;

        (二)公務(wù)接待費2.3萬(wàn)元,主要是由于上年度中央巡視和各項檢查較多,預計今年會(huì )比去年活動(dòng)經(jīng)費降低;

        (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費159萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,與上年度相同;公務(wù)用車(chē)運行維護159萬(wàn)元。

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        第三部分??其他公開(kāi)事項說(shuō)明

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        一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

        機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        2024年,我廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算609.74萬(wàn)元,較上年增加的主要原因是差旅費及運維費用增加。

        二、“政府采購計劃”預算情況說(shuō)明

        政府采購預算總額5530.44萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算2981.3萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算2549.14萬(wàn)元。

        三、國有資產(chǎn)占有使用和增量情況說(shuō)明

        資產(chǎn)分類(lèi)

        公務(wù)用車(chē)

        13

        248萬(wàn)元

        四、部門(mén)組織征收收入計劃

        預算單位

        收費項目

        收入分類(lèi)科目

        無(wú)線(xiàn)電管理機構

        無(wú)線(xiàn)電頻率

        占用費

        2150508

        280萬(wàn)元

        ?

        第四部分 ??名詞解釋

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        一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

        二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

        六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

        八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        九、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

        十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        ?

        第五部分 ??部門(mén)預算公開(kāi)表

        備注:

        1、預算公開(kāi)表見(jiàn)附件

        2、按預算公開(kāi)編制要求,預算公開(kāi)報告及公開(kāi)表的 計數單位為萬(wàn)元,而預算編制是以元為計數單位,因此小數點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。

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